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2024年起上市及IPO企業(yè)需出具內控審計報告


近日財政部,中國證監(jiān)會聯(lián)合印發(fā)《關于強化上市公司及擬上市企業(yè)內部控制建設 推進內部控制評價和審計的通知》。督促上市公司及擬上市企業(yè)完善內部治理,提升規(guī)范運作水平。

要求目前尚未全面實施企業(yè)內部控制規(guī)范體系的上市公司,應根據(jù)企業(yè)內部控制規(guī)范體系的要求開展內部控制評價,聘請會計師事務所對財務報告內部控制進行審計。 

目前尚未按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系要求實施內部控制審計的上市公司,應自披露公司2024年年報開始,披露經董事會批準的公司內控報告,以及會計師事務所出具的財務報告內部控制審計報告。擬上市企業(yè)應自提交以2024年12月31日為審計截止日的申報材料開始,提供會計師事務所出具的無保留意見的財務報告內部控制審計報告。已經在審的擬上市企業(yè),應于更新2024年年報材料時提供上述材料。



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